2024年以来,三明市政府高度重视审计发现问题的整改工作,先后对审计专报、审计报告等作出批示,要求各相关部门和单位采取有效措施抓好整改,同时由分管领导牵头推进财政风险、储备土地管理等突出问题的整改工作,确保问题得到有效整改,防范化解财政运行风险。各相关部门和单位严格落实整改要求,共同推进问题全面整改,整改效果明显提升。
一是健全机制,凝聚整改监督合力。围绕建立多元协同联动整改机制,联合各类监督力量贯通协同,形成优势互补,切实提高审计整改效能。推动成立由市委、市政府督查室、市审计局等组成的督导专班,把重点事项纳入督察事项开展督导检查;推进“巡审”联动,将审计查出问题整改情况作为巡察监督重要内容,予以重点关注;联合市效能办,将审计整改情况纳入市直部门年度绩效考核内容,强化审计整改责任。
二是强化措施,促进整改从严落实。市审计局结合问题成因、整改难度、历史演变等情况进行综合研判,将查出问题分为立行立改、分阶段整改和持续整改三类,并指导责任单位按照问题分类采取有针对性的措施进行整改。持续强化跟踪督促,将审计整改后续跟踪检查纳入年度审计项目,同当年审计项目同部署、同实施,建立审计查出问题台账和以前年度未整改到位问题清单,实行定期更新、动态管理,根据整改情况适时开展“回头看”,推动问题改到位、改彻底。
三是源头治理,提升整改长久质效。各相关部门和单位把抓好审计整改作为重要政治任务,强化组织领导、召开专题会议,压实主体责任。在整改过程中更加注重研究问题的主要矛盾,从根源解决实际问题,坚持源头治理、标本兼治原则,通过健全和完善制度,堵塞管理漏洞,提高治理能力,持续发挥审计整改成效。
通过审计整改,有9家单位出台或修订了10项制度;促进资金分配和拨付5.2亿元、收缴非税收入4993.52万元、盘活财政资金1127.79万元、消化支出挂账1.18亿元;促进国有企业追回涉诉涉案资金5437.3万元。
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